V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. |
typ |
číslo |
názov |
suma [€] |
dátum uverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
201. |
zmluva |
|
Zmluva o dielo - vypracovanie PHSR |
499,00 |
19.04.2017 |
19.04.2017 |
202. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 03_2017 |
0,00 |
11.04.2017 |
11.04.2017 |
203. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 02_2017 |
0,00 |
01.03.2017 |
01.03.2017 |
204. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 12_2016 |
0,00 |
21.02.2017 |
21.02.2017 |
205. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 11_2016 |
0,00 |
21.02.2017 |
21.02.2017 |
206. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 01_2017 |
0,00 |
21.02.2017 |
21.02.2017 |
207. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 10/2016 |
0,00 |
02.11.2016 |
02.11.2016 |
208. |
zmluva |
86/POD-ZD2-58/16 |
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny |
5000,00 |
28.10.2016 |
29.10.2016 |
209. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 09/2016 |
0,00 |
30.09.2016 |
30.09.2016 |
210. |
zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR |
4900,00 |
20.09.2016 |
21.09.2016 |
211. |
zmluva |
|
Zmluva o dielo na zhotovenie žiadosti o poskytnutie finanč. príspevku z Programu cezhraničnej spolup |
1080,00 |
20.09.2016 |
21.09.2016 |
212. |
zmluva |
|
Zmluva o dielo - "Rekonštrukcia strechy ZŠ Modra nad Cirochou" |
67935,60 |
20.09.2016 |
21.09.2016 |
213. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 08/2016 |
0,00 |
07.09.2016 |
07.09.2016 |
214. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 07/2016 |
0,00 |
01.08.2016 |
01.08.2016 |
215. |
zmluva |
01/04/2016 |
Zmluva o dielo |
0,00 |
26.07.2016 |
27.07.2016 |
216. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 06/2016 |
0,00 |
04.07.2016 |
04.07.2016 |
217. |
zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi občanov |
0,00 |
07.06.2016 |
07.06.2016 |
218. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 05/2016 |
0,00 |
01.06.2016 |
01.06.2016 |
219. |
zmluva |
|
Zmluva o dielo |
550,00 |
26.05.2016 |
26.05.2016 |
220. |
zmluva |
01/MO/2016 |
Zmluva o dielo |
5263,75 |
24.05.2016 |
24.05.2016 |
221. |
zmluva |
1891/3030/2015 |
El. sieť Modra nad Cirochou |
5501,20 |
13.05.2016 |
13.05.2016 |
222. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 04/2016 |
0,00 |
01.05.2016 |
01.05.2016 |
223. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 03/2016 |
0,00 |
01.04.2016 |
01.04.2016 |
224. |
zmluva |
26463 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany |
2000,00 |
01.04.2016 |
01.04.2016 |
225. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 02/2016 |
0,00 |
01.03.2016 |
01.03.2016 |
226. |
zmluva |
4/2016 |
Kúpna zmluva pani Hančarová |
4405,42 |
26.02.2016 |
26.02.2016 |
227. |
zmluva |
3/2016 |
Kúpna zmluva pán Ontkoc |
3846,50 |
12.02.2016 |
12.02.2016 |
228. |
zmluva |
2/2016 |
Kúpna zmluva pán Mitrík |
1416,14 |
10.02.2016 |
10.02.2016 |
229. |
zmluva |
1/2016 |
Kúpna zmluva pani Sokyrová |
709,64 |
10.02.2016 |
10.02.2016 |
230. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 01/2016 |
0,00 |
01.02.2016 |
01.02.2016 |
231. |
faktúra |
|
faktúry 2015 II.časť |
0,00 |
15.01.2016 |
15.01.2016 |
232. |
zmluva |
|
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-433-070/2015 |
0,00 |
08.01.2016 |
08.01.2016 |
233. |
zmluva |
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu |
0,00 |
08.01.2016 |
08.01.2016 |
234. |
zmluva |
|
Dohoda o zabezpečí podmienok vykonávania aktivačnej činnosti |
0,00 |
05.01.2016 |
05.01.2016 |
235. |
zmluva |
|
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi |
0,00 |
05.01.2016 |
05.01.2016 |
236. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 08/2015 - 12/2015 |
0,00 |
03.01.2016 |
03.01.2016 |
237. |
zmluva |
|
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov |
0,00 |
10.12.2015 |
10.12.2015 |
238. |
zmluva |
|
Kupna zmluva - p. Zvalčaková |
1814,92 |
04.11.2015 |
04.11.2015 |
239. |
zmluva |
RL07/2015 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
35607,84 |
15.10.2015 |
16.10.2015 |
240. |
zmluva |
01/2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
1500,00 |
30.09.2015 |
30.09.2015 |
241. |
zmluva |
|
Zmluva o pripojení k inform. systému |
0,00 |
27.08.2015 |
27.08.2015 |
242. |
zmluva |
|
odstupenie od zmluvy |
0,00 |
13.07.2015 |
13.07.2015 |
243. |
zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí technickej služby |
0,00 |
10.07.2015 |
10.07.2015 |
244. |
zmluva |
|
Zmluva o dielo Bezpečnostný projekt |
100,00 |
09.07.2015 |
09.07.2015 |
245. |
zmluva |
4410013380 |
Poistenie Revitalizácia obec. sídla nová2cast |
539,95 |
03.07.2015 |
03.07.2015 |
246. |
zmluva |
4410013380 |
Poistenie Revitalizácia obec. sídla nová1 |
539,95 |
03.07.2015 |
03.07.2015 |
247. |
zmluva |
|
Zmluva o dielo Vypracovanie zmien a doplnkov UPN-O |
7500,00 |
30.06.2015 |
30.06.2015 |
248. |
zmluva |
05/TU/15 |
Zmluva o dielo Voniarsky potok |
1316376,13 |
29.06.2015 |
29.06.2015 |
249. |
faktúra |
|
faktúry, objednávky 2015 |
0,00 |
17.06.2015 |
17.06.2015 |
250. |
zmluva |
|
Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 III.časť |
0,00 |
29.05.2015 |
29.05.2015 |
251. |
faktúra |
|
faktúry, objednávky zmluvy 2014 |
0,00 |
25.05.2015 |
25.05.2015 |
252. |
zmluva |
|
Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 II.časť |
0,00 |
30.04.2015 |
30.04.2015 |
253. |
zmluva |
|
Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 |
0,00 |
30.04.2015 |
30.04.2015 |
254. |
zmluva |
|
zmluva o poskytnutí služby |
1680,00 |
19.03.2015 |
19.03.2015 |
255. |
zmluva |
|
Zmluva o dielo |
8953,14 |
11.02.2015 |
11.02.2015 |
256. |
zmluva |
|
Kúpna zmluva |
744,18 |
22.10.2014 |
22.10.2014 |
257. |
faktúra |
fa č.115/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
31,38 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
258. |
faktúra |
fa č.114/2014 |
FURA s.r.o. |
441,72 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
259. |
faktúra |
fa č.113/2014 |
FURA s.r.o. |
120,00 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
260. |
faktúra |
fa č.112/2014 |
IFOsoft v.o.s. |
20,28 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
261. |
faktúra |
fa č.111/2014 |
Dušan Paško Podvihorlatkská tlačiareň |
99,60 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
262. |
faktúra |
fa č.110/2014 |
RHEA SK., s.r.o. |
91,00 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
263. |
faktúra |
fa č.109/2014 |
FURA s.r.o. |
14,40 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
264. |
faktúra |
fa č.108/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
6,00 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
265. |
faktúra |
fa č.107/2014 |
ORANGE Slovensko a.s. |
75,58 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
266. |
faktúra |
fa č.106/2014 |
Národné informačné stredisko Slov. republiky a.s. |
132,00 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
267. |
faktúra |
fa č.105/2014 |
audit consult CD, s.r.o. |
624,00 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
268. |
faktúra |
fa č.104/2014 |
Soft-Tech, s.r.o. |
32,88 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
269. |
faktúra |
fa č.103/2014 |
Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
54,40 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
270. |
faktúra |
DFA č.2/2014 |
Faktúra za zemný plyn |
273,68 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
271. |
zmluva |
č.293/2014/ORHC |
Zmluva o poskytnutie dotácie z PSK |
1800,00 |
11.08.2014 |
11.08.2014 |
272. |
faktúra |
fa č.99/2014 |
FURA s.r.o. |
440,65 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
273. |
faktúra |
fa č.98/2014 |
Remi plus, spol. s.r.o. |
208,09 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
274. |
faktúra |
fa č.97/2014 |
Vychodoslovenská distribučná, a.s. |
1512,00 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
275. |
faktúra |
fa č.96/2014 |
Vychodoslovenská distribučná, a.s. |
1652,23 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
276. |
faktúra |
fa č.95/2014 |
Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ |
166,80 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
277. |
faktúra |
fa č.94/2014 |
Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ |
43,13 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
278. |
faktúra |
fa č.93/2014 |
Faktúra za vodné a stočné |
48,73 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
279. |
faktúra |
fa č.92/2014 |
DXa, s.r.o. |
31,14 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
280. |
faktúra |
fa č.91/2014 |
ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou |
156,24 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
281. |
faktúra |
fa č.90/2014 |
Vychodoslovenská distribučná, a.s. |
1652,23 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
282. |
faktúra |
fa č.89/2014 |
Vychodoslovenská distribučná, a.s. |
1512,00 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
283. |
faktúra |
fa č.88/2014 |
Faktúra za vodné a stočné |
31,44 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
284. |
faktúra |
fa č.87/2014 |
Ladislav Pouchan - LAMA |
33,19 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
285. |
faktúra |
fa č.86/2014 |
Firma Košík siete, s.r.o. |
1165,86 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
286. |
faktúra |
fa č.85/2014 |
ORANGE Slovensko a.s. |
88,56 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
287. |
faktúra |
fa č.84/2014 |
Ján Jablonský |
432,00 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
288. |
faktúra |
fa č.83/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
31,38 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
289. |
faktúra |
fa č.82/2014 |
Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
59,28 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
290. |
faktúra |
fa č.81/2014 |
FURA s.r.o. |
442,91 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
291. |
faktúra |
fa č.80/2014 |
Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ |
38,59 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
292. |
faktúra |
fa č.79/2014 |
Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ |
165,85 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
293. |
faktúra |
fa č.78/2014 |
Faktúra za zemný plyn |
293,00 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
294. |
faktúra |
fa č.77/2014 |
Ján Vajs - Polygrafia |
200,00 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
295. |
faktúra |
fa č.76/2014 |
Bison sportswear - Radek Slatinský |
397,58 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
296. |
faktúra |
fa č.75/2014 |
Jozef Cihý |
143,00 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
297. |
faktúra |
fa č.12014 |
Obec Modra nad Circhou |
319,70 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
298. |
faktúra |
fa č.102/2014 |
Milan Harvilik |
90,00 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
299. |
faktúra |
fa č.101/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
31,38 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
300. |
faktúra |
fa č.100/2014 |
Firma Košík siete, s.r.o. |
0,00 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |